
目 录
一、概况.........................................................................................................................( 2 )
(一)部门职责........................................................................................................( 2 )
(二)机构设置........................................................................................................( 4 )
二、2022年度部门决算公开表.......................................................................................( 4 )
(一)收入支出决算总表.........................................................................................( 4 )
(二)收入决算表(分单位).................................................................................( 5 )
(三)收入决算表(分科目).................................................................................( 5 )
(四)支出决算表(分单位).................................................................................( 5 )
(五)支出决算表(分科目).................................................................................( 6 )
(六)财政拨款收入支出决算总表..........................................................................( 6 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................( 7 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................................( 7 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................( 8 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................................( 8 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明...................................................................................( 8 )
(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 8)
(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 9 )
(三)支出决算情况说明.........................................................................................( 9 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 9 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 9 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 13 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(13)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(14)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(14)
(十)机关运行经费支出说明................................................................................ (16)
(十一)政府采购支出说明....................................................................................(16)
(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................(17)
(十三)预算绩效情况说明................................................................….................(17)
四、名词解释.................................................................................................................(23)
五、附件..........................................................................................................................(26)
一、概况
(一)部门职责
1. 立案庭(诉讼服务中心) 负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料接转、法律文书送达、档案查询、法律咨询、诉前引导、诉前保全受理及裁决;负责本院民商事案件繁简分流、立案调解;办理适用督促程序、公示催告程序等案件。
2.刑事审判庭 负责审判由本院管辖的刑事公诉和自诉案件;对案件审理中发现的问题,提出司法建议;做好少年犯的教育、感化、挽救工作;办理其他有关事项。
3.民事审判一庭 负责审理本院疑难复杂的民商事案件和企业破产等特殊类型案件;对案件审理中发现的问题,提出司法建议;指导人民法庭的民事审判工作;办理其他有关事项。
4.民事审判二庭 负责审理本院繁案以外的简单民商事案件;负责家事审判工作;对案件审理中发现的问题,提出司法建议;办理其他有关事项。
5.民事审判三庭 负责诉前调解、简案速裁、巡回审判工作;负责诉调对接工作,指导基层人民调解委员会的业务工作。
6.行政审判庭(综合审判庭) 负责审理行政案件;审查并决定非诉行政执行案件;对案件审理中发现的问题,提出司法建议;办理行政赔偿案件及其他有关的赔偿工作事宜;负责审理环境资源相关案件;负责司法救助;办理其他有关事项。
7.执行局 负责民事、商事案件、仲裁案件、刑事附带民事诉讼案件的执行;负责行政机关申请的非诉行政执行案件、刑事罚没案件的执行;负责执行信访工作;办理司法鉴定、评估、拍卖、财产保全实施等工作。
8.政治部(机关党委) 负责本院队伍思想政治教育、内宣及各类培训工作;负责机关党的建设;负责干部管理权限内法院人员的任免调配、考核奖励、工资福利、编制职数等人事管理事项;负责本院部门绩效考核工作;负责表彰奖励工作;负责退休干部管理服务工作;负责人民陪审员管理工作;负责法官、审判辅助人员履职安全保障的日常工作。
9.综合办公室 协助领导组织、协调、处理司法公务;负责文秘、信息、宣传、机要、档案、保密等工作;负责院长批示件和本院重大工作部署的督查督办工作;负责院长办公会议等重要会议的组织安排;负责综合性会议组织工作,起草相关文件;负责新闻发布事项;负责与人大代表和政协委员的联络工作,并督办人大代表建议和政协委员提案。
10.审判管理办公室 负责审理各类申诉复查案件以及对本院案件的审理、执行进行实时监测、分析、统计,组织庭审评查,建立动态监督机制;统一实施审判、执行流程管理;建立、管理法官业绩档案;处理其他审判管理相关工作。负责本院审判委员会的日常事务工作;负责经费预算、管理使用工作;负责本院基本建设工作;负责车辆及固定资产管理使用;负责本院后勤服务保障工作;负责对物业公司的管理和监督。
11.司法警察大队 履行司法警察警务职责,负责警卫、值庭、看管、押解犯罪嫌疑人、被告人、送达法律文书,配合审判庭和执行局有关事项,执行强制措施;维护本院机关秩序;组织法警业务技能培训;办理其他工作事项。
12.南城人民法庭 依法办理本辖区范围的民事、经济纠纷案件、刑事自诉案件等各类案件。办理其他有关工作事项。
13.碧湖人民法庭 依法办理本辖区范围的民事、经济纠纷案件、刑事自诉案件等各类案件。办理其他有关工作事项。
14.审判保障服务中心 履行审判辅助职能,承担本院的文印、庭审速录、公务用车、计算机管理与维护、大楼物业、食堂管理等辅助性、事务性、服务性后勤工作。
(二)机构设置
从预算部门构成看,丽水市莲都区人民法院部门决算包括:院本级决算、下属部门审判保障中心决算。
纳入2022年度部门决算汇总编制范围的二级预算单位包括:
1.丽水市莲都区人民法院
2.丽水市莲都区人民法院审判保障服务中心
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6753.96万元,支出总计6753.96万元,与2021年度相比,各增加177.71万元,增长2.7%。主要原因是:2022年度基建项目资金增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计6753.96万元;包括财政拨款收入6753.96万元(其中,一般公共预算6753.96万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计6753.96万元,其中基本支出5460.95万元,占80.86%;项目支出1293.01万元,占19.14%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6753.96万元,支出总计6753.96万元,与2021年相比,各增加177.71万元,增长2.7%。主要原因是基建项目资金增加;财政拨款支出年初预算数6517.52万元,完成年初预算的103.63%,主要原因为基建经费为年中二次分配追加收入并支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6753.96万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.71万元,增长2.7%。主要原因是基建类项目资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6753.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.68万元,占0.22%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出5514.32万元,占81.64%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出612.52万元,占9.07%;卫生健康(类)支出259.13万元,占3.84%;节能环保(类)支出0万,占0%;城乡社区(类)支出12.82万元,占0.19%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出340.5万元,占5.04%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6517.52万元,支出决算为6753.96万元,完成年初预算的103.63%,主要原因为本年度基建资金支出增加。其中:
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为14.68万元,完成年初预算的200%,支出决算数大于年初预算数,主要原因为司法救助金年初由政法委统一安排,后期再下达至本单位用于司法救助资金支出。
(2)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为3804.81万元,支出决算为3890.93万元,完成年初预算的102.26%,支出决算数大于年初预算数,主要原因为人员经费支出增加。
(3)公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。年初预算为180万元,支出决算为176.66万元,完成年初预算的98.14%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是根据物业费重新招标后,签订合同金额略有下降,故支出减少。
(4)公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设”(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.25万元,完成年初预算的200%,主要原因是基建经费为年中追加。
(5)公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)。年初预算为415.06万元,支出决算为393.43万元,完成年初预算的94.79%,支出决算数小于年初预算数,主要原因为人员经费支出减少。
(6)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为1076.17万元,支出决算为935.04万元,完成年初预算的86.89%,支出决算数小于年初预算数,主要原因为破产援助资金使用较少,装备经费因警务2.0系统未启动,故未支付,办案业务经费因年度调整原因未及时支付。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为200.84万元,支出决算为302.42万元,完成年初预算的150.58%,支出决算数大于年初预算数,主要原因为社保基数调整。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100.42万元,支出决算为151.21万元,完成年初预算的150.58%,支出决算数大于年初预算数,主要原因为社保基数调整。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为125.28万元,支出决算为158.89万元,完成年初预算的126.83%,支出决算数大于年初预算数,主要原因退休人员增加。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为225.92万元,支出决算为235.64万元,完成年初预算的104.3%,支出决算数大于年初预算数,主要原因为社保基数调整。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.28万元,支出决算为23.49万元,完成年初预算的92.92%,支出决算数小于年初预算数,主要原因为社保基数调整。
(12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.82万元,完成年初预算的200%,支出决算数大于年初预算数,主要原因为当年增加人员住房补贴,故支出增加。
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为363.74万元,支出决算为340.5万元,完成年初预算的93.61%,支出决算数小于年初预算数,主要原因为部分新进人员的公积金较退休或调出人员的基数小。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5460.95万元,其中:
人员经费4919.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利费支出、退休费、生活补助。
公用经费541.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运费维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为73.8万元,支出决算为58.67万元,完成全年预算的79.5%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是指标数控制,故公车的使用和公务接待都相应控制。
2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.18万元,占90.64%,与2021年度相比,减少13.85万元,下降20.66%,主要原因是因本年公务用车更新购置1辆,而去年仅购置1辆;公务接待费支出决算为5.48万元,占9.34%,与2021年度相比,减少0.01万元,下降0.18%,主要原因招待费控制。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的审判执行等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为65.8万元,支出决算为53.18万元,完成全年预算的80.82%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费指标控制,故减少了费用。
公务用车购置预算数为23.8万元,支出决算为26.02万元(含购置税等附加费用),完成预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将车辆购置税计入。主要用于经批准购置的1辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为42万元,支出27.16万元,完成预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费指标控制,故费用减少。主要用于审判执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截止2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。
(3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为5.48万元,完成预算的68.5%。主要用于接待审判执行及相关部门来考察等支出,决算数小于预算数,主要原因为公务接待费用指标控制,故相应费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待90团组,累计527人次。其中:
外事接待支出0万元,接待0团组,累计0人次;
其他国内公务接待支出5.48万元,主要用于各法院间审判执行活动等相关支出,接待90团组,累计527人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为473.94万元,支出决算为505.97万元,完成年初预算的106.76%,比2021年度增加12.65万元,增长2.56%,主要原因是本院公用经费使用中培训费较上一年度增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额475.04万元,其中:政府采购货物支出108.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.27万元。授予中小企业合同金额347.54万元,占政府采购支出总额的73.16%。其中,授予小微企业合同金额347.54万元,占政府采购支出总额的73.16%,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.19%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,区法院本级及所属各单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是划拨区公安车辆未转走;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目15个,共涉及资金1519.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。
组织对“省补诉讼费统筹(基建经费)”“省补诉讼费统筹(办案业务经费)”“物业管理费2022”“案件调解经费”“市区执行一体化专项经费2022”“破产管理人基金项目2022”“举报被执行人奖励专项资金2022”“省补办案(业务)经费”“省补办案业务经费2022”“省级诉讼费统筹”“省补诉讼费统筹资金(破产援助资金)”“智慧法庭建设”“省补业务装备经费2022”“省补诉讼费统筹(业务装备经费)”“司法救助”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1519.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本院15个项目中,自评优的为9个项目,中的为3个项目,差的为3个项目(差的项目“举报被执行人奖励专项资金2022”支出率较低主要原因是受疫情影响,举报被执行人情况较少,故支出也较少;“破产管理人基金项目2022”支出率较低的原因是破产案件进度较慢,故支出较少;“案件调解经费”支出率较低的原因是调解员的奖金未结算,故支出较少)。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
莲都区人民法院在2022年度部门决算中反映“物业管理费2022”、“市区执行一体化专项经费2022”等二个项目绩效自评结果。
物业管理费2022项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。2022年物业管理费年初预算数为180万元,年中预算压减后,调整预算数为176.66万元,支出176.66万元,执行率达到100%。其中:物业管理费支出176.66万元。项目绩效目标完成情况:一是较好完成安保任务,保障参加审判活动人员和参加立案、申诉信访人员的人身安全,保证审判和立案、申诉信访工作顺利进行,维护好服务区域内治安秩序;二是为法院干警提供了干净整洁的办公环境;三是食品安全把关较好,菜肴品种丰富,人员持证上岗,为法院干警提供了安全的用餐服务。发现的问题及原因:物业管理服务中对菜品的把控不够严格,还需物业管理人员加强管理。下一步整改措施:对物业管理人员加强考核,提高服务质量。
项目单位自评基本情况表
项目名称:物业管理费2022
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
林杨勇 |
联系电话 |
2130568 |
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地 址 |
括苍路123号 |
邮编 |
323000 |
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项目起止时间 |
2022年1月1日~2022年12月31日 |
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预算金额(万元) |
176.66 |
实际支出金额(万元)
|
176.66 |
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其中:中央财政 |
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省财政 |
|
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市财政 |
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区财政 |
176.66 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容(经济科目) |
预算安排数 |
实际支出数 |
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物业费 |
176.66 |
176.66 |
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支出合计 |
176.66 |
176.66 |
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三、项目绩效目标完成情况 |
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预期及调整情况 |
实际完成情况 |
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安检标准:依法防止限制物品、管理物品和易燃易爆、强腐蚀性等危险物品进入审判和立案、申诉信访场所,保障人身安全,维护好服务区域内治安秩序。 保洁标准:大厅地面无灰尘、纸屑等杂物,无污迹;楼道目视干净,无污迹,有光泽;卫生间保持地面干燥、台面无积水,目视墙角干净,便器洁净无黄迹无水垢,厕位无异味、臭味,物品更换及时;室外道路公共区域定时清理,发现污水、污渍、口痰,须在半小时内冲刷、清理干净。 食堂管理标准:负责180名左右职工一日两餐(早、中),晚餐按实际情况待定,保证食品安全质量,按照节俭、优质的要求丰富菜肴品种,负责厨房、器具及餐厅的卫生,做到持证上岗。 |
安检方面:根据审判工作要求,较好完成安保任务,保障参加审判活动人员和参加立案、申诉信访人员的人身安全,保证审判和立案、申诉信访工作顺利进行,维护好服务区域内治安秩序。 保洁方面:各项保洁做到按时有序,地面卫生间等清理及时。 食堂服务方面:食品安全把关较好,菜肴品种丰富,人员持证上岗。 |
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自评结论 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
单位 |
职务 |
联系电话及手机 |
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叶文兴 |
综合办公室 |
主任 |
2264109
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周逸珺 |
审判保障中心 |
副主任 |
2264133
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沈 歆 |
综合办公室 |
会计 |
2264118
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五、项目单位(评价机构)意见: 同意评价结果 (盖章) 年 月 日 |
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六、主管部门审核意见: 同意评价结果 (盖单) 年 月 日 |
注:自评结论分为“优、良、中、差”4个等次,总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。
市区执行一体化专项经费2022项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。2022年市区执行一体化专项经费年初预算数为170万元,年中预算压减后,调整预算数为127.5万元,支出数为127.5万元,执行率达到100%。其中:委托业务费支出127.5万元。项目绩效目标完成情况:一是公证处人员有效辅助了本院执行事项;二是实现市区执行工作更优,人民群众获得感更强目标;发现的问题及原因:支付进度和采购流程整体偏慢。下一步整改措施:加快服务采购各项流程,加快支付进度。
项目单位自评基本情况表
项目名称:市区执行一体化专项经费2022
一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
林杨勇 |
联系电话 |
2130568 |
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地 址 |
括苍路123号 |
邮编 |
323000 |
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项目起止时间 |
2022年1月1日~2022年12月31日 |
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预算金额(万元) |
127.5 |
实际支出金额(万元)
|
127.5 |
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其中:中央财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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区财政 |
127.5 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容(经济科目) |
预算安排数 |
实际支出数 |
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委托业务费 |
127.5 |
127.5 |
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支出合计 |
127.5 |
127.5 |
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三、项目绩效目标完成情况 |
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预期及调整情况 |
实际完成情况 |
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实现市区执行工作更优,人民群众获得感更强目标,执行率达100% |
实现市区执行工作更优,人民群众获得感更强目标,执行率达100% |
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自评结论 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
单位 |
职务 |
联系电话及手机 |
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叶文兴 |
综合办公室 |
主任 |
2264109
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周逸珺 |
审判保障中心 |
副主任 |
2264133
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沈 歆 |
综合办公室 |
会计 |
2264118
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五、项目单位(评价机构)意见: 同意评价结果 (盖章) 年 月 日 |
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六、主管部门审核意见: 同意评价结果 (盖单) 年 月 日 |
注:自评结论分为“优、良、中、差”4个等次,总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。
3.财政评价项目绩效评价结果(无)。
4.部门评价项目绩效评价结果。
2022年区级部门绩效评价完成情况表中包含重点自评项目1个,评价结论中优1个。一般自评项目14个,评价结论中优7个,中3个,差3个。详见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指司法救助支出。
18.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指院的基本支出。
19.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项):指法院用于物业管理费支出。
20.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房维修和设备购置,以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。
21.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指本院下属事业基本支出。
22.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指法院除上述项目以外其他支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门缴纳的基本养老保险费支出;
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实际缴纳职业年金支出;
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指部门用于离退休方面支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门缴纳医疗保险费支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业部门缴纳医疗保险费支出。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指住房补贴发放支出。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门为职工缴纳的住房公积金支出。
五、附件